Недобросовестные поставщики: сохраняем вычеты, уходим от ответственности

Недобросовестные поставщики
  • Количество ак. часов: 8, занятий: 1
  • Базовая цена: 10000 руб.
  • Стоимость курса со скидкой: 10000 руб.
  • Этот курс прошли уже 1865 человек

По окончании обучения по курсу повышения квалификации вы получите Удостоверение учебного центра ГЦДПО

Описание курса

Только индивидуальные занятия. Звоните и записывайтесь!

Семинар призван помочь налогоплательщикам защитить свои права при проведении проверок его контрагентов. Вы узнаете, как выстраивать взаимоотношения с поставщиками, исключая возможность негативных последствий, наступающих вследствие признания лица недобросовестным.

Цель семинара:

  • дать необходимый добросовестному налогоплательщику комплекс знаний, позволяющих не допускать ошибок при заключении договоров с контрагентами и сохранить неизменными свои налоговые обязательства в случае, если он все-таки ошибся;
  • ознакомить с законными способами снижения налоговой нагрузки по НДС;
  • разъяснить, как отстоять свои права в споре с налоговиками;
  • провести анализ подхода государства к решению проблемы недобросовестных агентов.  

Приглашаются:

  • главные бухгалтеры;
  • юристы;
  • финансовые директора и руководители компаний;
  • специалисты сферы налогового планирования.

Особенности обучения:

  • индивидуальный подход к участникам – вы сможете получить детальные ответы на конкретно интересующие вас вопросы.

В стоимость семинара входит:

  • комплект раздаточных информационно-методических материалов;
  • кофе-брейк. 

Перейти в раздел «Курсы бухгалтерии», узнать больше об условиях организации и преимуществах корпоративного обучения.




Записаться на курс по телефону (495) 150-31-41 - до 21:00

Остались вопросы по обучению? Звоните! Наши менеджеры с радостью проконсультируют вас и расскажут о наших скидках и спецпредложениях.

Поделитесь с друзьями и коллегами в социальных сетях! Учитесь вместе!

Расписание групп

Дата
Форма обучения
Стоимость
по запросу
индивидуальная
5000 руб./ 1 занятие
по запросу
корпоративная
Договорная

Учебная программа курса

Программа семинара «Недобросовестные поставщики: как защитить права налогоплательщика. Сохраняем вычеты, уходим от ответственности»

Тема 1

Установление предмета доказывания по делам о признании налоговой выгоды необоснованной. Рассмотрение необходимости установления реального ущерба бюджету. Установление размера требований по подобным делам. Взыскание всех ранее заявленных вычетов и расходов как нарушение принципа соразмерности и справедливости. Анализ аналогичной практики Европейского суда.

Тема 2

Рассмотрение комплекса мер применяемых для проявления надлежащей осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Обоснование позиции, что фактически можно практически ничего не проверять.

Тема 3

Анализ требований по проверке контрагента предъявляемых налоговым органом без оснований.

Тема 4

Методические указания Минфина о назначении выездных налоговых проверок (включая Приказ ФНС от 22.09.10 № ММB-7-2/461@, Приказ УФНС по г. Москве от 1 сентября 2008 г №409 и др.).

Тема 5

Методические указания Минфина по поиску недобросовестных контрагентов. Рассмотрение мер, которые планирует принять Минфин, Минюст по борьбе с однодневками.

Тема 6

Как защититься от претензий налогового органа о том, что контрагент:  

  • не платит налоги и не сдает отчетность;
  • не отвечает на встречные проверки;
  • не находиться по месту регистрации, либо зарегистрирован по адресу массовой регистрации;
  • директор БОМЖ, ничего не подписывал, его подпись подделали и т.п.;
  • директор является «массовым», в отношении руководителя проводятся розыскные мероприятия;
  • проведенный осмотр показал, что компания не могла отгрузить товар с адреса, указанного в накладной, счете-фактуре;
  • коды ОКВЭД контрагента не позволяют ему произвести действия, которые он якобы произвел по отношению к налогоплательщику (не может выполнять работы, поставлять товар и т.п., так как создан для иных целей);
  • иные претензии.

Тема 7

Разбор основных ошибок допускаемых налоговыми органами в процессе доказывания получение налоговый выгоды (встречные проверки реально не проводятся, а данные берется из компьютерной системы учета, вместо допросов проводиться опрос, вместо экспертизы получаются заключения специалиста и т.п.). Как использовать ошибки (подробно).

Тема 8

Рассмотрение комплекса мер в целях защиты от незаконных допросов, осмотров, выемок, экспертиз и т.п. Анализ норм НК, АПК, судебной практики по оспариванию мероприятий налогового контроля.

Тема 9

Создание преюдиции для доказывания реальности сделки.

Тема 10

Способ ухода от признания налоговой выгоды необоснованной при заключении договоров с поставщиками при помощи посредника. Как построить договор, чтобы претензии по поставщикам нельзя было предъявить.

Тема 11

Уход от уплаты НДС с наценки путем:

  • заключения договора с дополнительной выгодой;
  • включение условий о неустойки.

Тема 12

Кто отвечает за работу с недобросовестными контрагентами (директор или бухгалтер) и в какой части. Рассмотрение основных законодательных инициатив и принятых в последнее время законов, направленных на борьбу с «однодневками».

Тема 13

Анализ гражданско-правовой ответственности за работу с «однодневками» возлагаемой на директора в рамках закона о несостоятельности.

Тема 14

Потеря документов по недобросовестным поставщикам. Налоговые последствия. Указания Минфина по привлечению к ответственности в таком случае. Способ защиты от налоговых претензий.

Тема 15

Анализ возможности рассмотрения любого налогового спора в Арбитражном суде г. Москвы, как способ обойти негативную практику конкретного региона.

Тема 16

Изменение практики компенсации судебных издержек.

Тема 17

Ответы на индивидуальные вопросы.

Оставить отзыв

Оплата обучения

Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 150-31-41 сразу после оплаты. Спасибо!

Форма обучения*

Цена: рублей














Предварительная запись на курс